把收到的款本应记其他应收款结果错记到应收账款,应该怎么调整?跨年度了

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妍妍LSR
2022-10-11 · 自强不息,勇于进取!!
妍妍LSR
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问:把收到的款本应记其他应收款结果错记到应收账款,应该怎么调整?跨年度了
你好!你的问题回复如下:
1)跨年其他应收款入错了应收账款,原路用红字冲销;
A、原分录:
借:银行存款 1000
贷:应收账款 1000

B、跨年其他应收款入错了应收账款,红冲原来的凭证:
摘要:红冲XXXX年XX月记X号凭证其他应收款入错了应收账款
借:银行存款 -1000
贷:应收账款 -1000

2)再蓝字正确分录。
摘要:更正XXXX年XX月记X号凭证
借:银行存款 1000
贷:其他应收款 1000

以上回答仅供参考,希望能帮到你,谢谢!
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