某公司为一般纳税人,11月销售产品,开出增值税专用发票,销售额120000元,销项税额20400元;销售给小规模
某公司为一般纳税人,11月销售产品,开出增值税专用发票,销售额120000元,销项税额20400元;销售给小规模纳税人产品,开普通发票,销售额40000元(含税);将一批...
某公司为一般纳税人,11月销售产品,开出增值税专用发票,销售额120000元,销项税额20400元;销售给小规模纳税人产品,开普通发票,销售额40000元(含税);将一批成本10万元的产品对外投资。当月购料,取得专用发票,价款60000元,税额10200元;购进免税农产品25000元;当月用水27600元,专用发票注明税额3588元;购进生产用设备一台,价款55000元,专用发票注明税额9350元。计算当月应交增值税。
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销项税款=20400+(40000*17%)+(100000*17%)=44200
进项税款=10200+(25000*13%)+3588+9350=26388
应纳税款=44200-26388=17812
进项税款=10200+(25000*13%)+3588+9350=26388
应纳税款=44200-26388=17812
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2012-06-08
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当月应交增值税=20400+40000/1.17*.17+10*0.17-10200-25000*0.13-3588-9350
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销项税20400+100000*1.1*0.17
进项税10200+3588+9350
应缴增值税=20400+100000*1.1*0.17-(10200+3588+9350) 15962元
进项税10200+3588+9350
应缴增值税=20400+100000*1.1*0.17-(10200+3588+9350) 15962元
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