求国家税收题答案!!!!急!!!!!

1.甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。2010年10月发生以下业务:(1)购进一批Pu材料,增值税专用发票注明价款l0万元、增值税税款l.7万元,委托乙...  1.甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。2010年10月发生以下业务:
  (1)购进一批Pu材料,增值税专用发票注明价款l0万元、增值税税款l.7万元,委托乙企业将其加工成l00个高尔夫球包,支付加工费2万元、增值税税款0.34刀兀;乙企业当月销售同类球包不含税销售价格为0.25万元/个。
  (2)将委托加工收回的球包批发给代理商,收到不含税价款28万元。
  (3)购进~批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款l50万元、增值税税款25•5万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税款5.1万元。
  (其他相关资料:高尔夫球及球具消费税税率为l0%,以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证)
  要求:根据上述资料,按序号回答下列问题,如有计算,每问需计算出合计数。
  (1)计算乙企业应已代收代缴的消费税、应纳的增值税。
(2)计算丙企业应已代收代缴的消费税、应纳的增值税。
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萨靖22
2012-11-30 · TA获得超过4006个赞
知道小有建树答主
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你提问了两次?怎么两个题目都一样呀?!那我再回答一次吧。
虽然问题中没有要求计算甲的增值税和消费税,但本人习惯全部分项写出。
(1)
甲企业增值税进项:1.7+0.34=2.04 万
乙企业增值税销项:0.34 万
乙企业代收代缴消费税:0.25*100*10%=2.5 万

(2)
甲企业增值税销项:28*17%=4.76 万

(3)
甲企业增值税进项:25.5+5.1=30.6 万
丙企业增值税销项:5.1 万
丙企业代收代缴消费税:(150+30)/(1-10%)*10%=20 万

(1)计算乙企业应已代收代缴的消费税、应纳的增值税。
乙企业应代收代缴的消费税:2.5 万
乙企业应纳增值税:0.34 万

(2)计算丙企业应已代收代缴的消费税、应纳的增值税。
丙企业应代收代缴的消费税:20 万
丙企业应纳增值税:5.1 万
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