甲企业在2007年6月1日销售商品一批给乙企业,增值税专用发票上注明的售价为100000元,增值税额为17000元

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纳喇实信妍
2020-04-02 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
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6月1日销售时:借:应收账款-乙企业
117000
货:主营业务收入
100000
应交税费-应交增值税(销项税额)17000
(1)甲企业6月9日收到款项时:借:银行存款
115000
财务费用
2000
贷:应收账款-乙企业
117000
(2)甲企业6月19日收到款项时:借:银行存款
116000
财务费用
1000
贷:应收账款-乙企业
117000
(3)7月1日收到款项时:
借:银行存款
117000
贷:应收账款-乙企业
117000
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