某企业是增值税小规模纳税人,2009年3月发生下列业务: (1)外购材料一批用于生产,取得增值税发票,
注明价款10000元,增值税1700元;外购一台生产设备,取得增值税发票,注明价款30000元,增值税5100元;(2)委托外贸企业进口一批塑料材料,关税完税价格1500...
注明价款10000元,增值税1700元;外购一台生产设备,取得增值税发票,注明价款30000元,增值税5100元;
(2)委托外贸企业进口一批塑料材料,关税完税价格15000元,关税税率6%,支付了相关税费并将材料运回企业;
(3)销售50件自产A型小电器,价税合计取得收入12360元;
(4)将两件A型小电器赠送给客户试用;
(5)将使用过的一批旧包装物出售,价税合计取得收入2472元;
(6)将使用过的一台旧设备出售,原价40000元,售价15450元。
要求:计算该企业当月应纳的增值税
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(2)委托外贸企业进口一批塑料材料,关税完税价格15000元,关税税率6%,支付了相关税费并将材料运回企业;
(3)销售50件自产A型小电器,价税合计取得收入12360元;
(4)将两件A型小电器赠送给客户试用;
(5)将使用过的一批旧包装物出售,价税合计取得收入2472元;
(6)将使用过的一台旧设备出售,原价40000元,售价15450元。
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