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在固定资产模块中,所有的操作都需要生成凭证才能结账。
你已经计提折旧并生成凭证,那么本期你有没有变更固定资产呢?
比如增加原值,减少原值,或者新增固定资产,变卖处理减少固定资产
用了固定资产模块,所有关于固定资产的分录都应该从模块里生成。不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。
如果是这种情况,你已经做了,不想作废,那只有在固定资产模块的制单明细里找出未制单的业务,操作删除(只删除等待制单项,不会影响固定资产增减的业务数据)
你已经计提折旧并生成凭证,那么本期你有没有变更固定资产呢?
比如增加原值,减少原值,或者新增固定资产,变卖处理减少固定资产
用了固定资产模块,所有关于固定资产的分录都应该从模块里生成。不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。
如果是这种情况,你已经做了,不想作废,那只有在固定资产模块的制单明细里找出未制单的业务,操作删除(只删除等待制单项,不会影响固定资产增减的业务数据)
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