公司成立2年了,以前一直都是代账会计在做,现在我刚进公司先做内账,先盘点了一下公司的固定资产
(冰箱,空调,办公桌奇,书架)之类的,以前购入时的发票,收据都没有了,现在只是我估算了一下折旧后的价格,叫老板签了个字,估算后的这个余额会计分录怎么做,还是直接放在固定资...
(冰箱,空调,办公桌奇,书架)之类的,以前购入时的发票,收据都没有了,现在只是我估算了一下折旧后的价格,叫老板签了个字,估算后的这个余额会计分录怎么做,还是直接放在固定资产余额里面。谢谢!
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既然是内帐就要看公司对内帐的要求了,我觉得不仅仅需要盘点固定资产,还要盘点其他所有的资产及负债,包括现金、银行、往来账项余额等等,把这些作为期初余额,而期初余额是不需要做账的,代以后发生业务了再做相应的分录。
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你QQ,谢谢
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首先得先说清一件事,内账是指什么,如果不对外,你的做法是可以的。
分录:借:固定资产
贷:现金
分录:借:固定资产
贷:现金
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对,顶楼上,主要看公司的要求,需不需要明晰化。
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