求大神做几个会计分录题。急急急

1、从A企业购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明,价款为100,000元,增值税为17,000元,材料款及税金尚未支付2、开出现金支票100000元,现金用于发放工... 1、从A企业购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明,价款为100,000元,增值税为17,000元,材料款及税金尚未支付

2、开出现金支票100000元,现金用于发放工资

3、用银行存款4500元支付本季度车间房租

4、月末摊销本月应负担的房租

5、计提本月固定资产折旧,其中,车间折旧额2250元,厂部折旧额600元

6、月末分配工资费用,其中,生产工人工资65000元,车间管理工人工资24000元,厂部管理人员工资11000元

7、按照工资额的14%提取福利费

8、本月发生制造费用转到”生产成本”帐户

9、本月生产的产品全部完工,验收入库,转结成本,(假如没有期初期末在产品)

10、本月销售产品价款150000元,增值税税率17%,货款尚未收到

11、结转已销售产品成本100000元
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龙泉2007
行业观察员

推荐于2021-01-08 · 为您解答财税疑问,专注税收政策法规。
龙泉2007
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1、借:原材料 100000
应交税费——应交增值税(进项税)17000
贷:应付账款117000
2、借:现金10000
贷:银行存款 10000
借:应付薪金及工资10000
贷:现金10000
3、借:预付账款4500
贷:银行存款 4500
4、借:制造费用——车间租金1500
贷:预付账款1500
5、借:制造费用2250
管理费用600
贷:累计折旧2850
6、借:生产成本--生产工人工资65000元,
制造费用--车间管理工人工资24000元,
管理费用--厂部管理人员工资11000元
贷:应付薪金及工资100000
7、借:管理费用——福利费14000
贷:应付职工薪酬—应付福利费14000
8、借:生产成本3900
贷:制造费用1500+2400=3900
9、借:库存商品
贷:生产成本
10、借:应收账款150000*(1+17%)
贷:主营业务收入150000
应交税费——应交增值税(销项)150000*17%
11、借:本年利润100000
贷:主营业务成本100000
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