关于预支差旅费出纳现金日记账如何登

我是新手出纳,请教大家。2013.6月XX预支差旅费5000已用暂支单入账。2013.7XX填差旅费报销单报4900,归还100的现金。100元开收据(收到XX归还差旅费... 我是新手出纳,请教大家。2013.6月XX预支差旅费5000已用暂支单入账。2013.7XX填差旅费报销单报4900,归还100的现金。100元开收据(收到XX归还差旅费100元),请问4900现金日记账是否需要登账,还是直接交给会计就可以了?如果需要登现金账,请问如何登,不需要分录,只需摘要就可以了。感谢大家。 展开
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余涌泉
推荐于2017-10-06 · 知道合伙人金融证券行家
余涌泉
知道合伙人金融证券行家
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会计专业毕业,从事会计工作多年。

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  预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容。

  预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭差旅费报销单顶回借款。
  预支差旅费会计处理分录:
  预借时:
  借:其他应收款
  贷:现金
  用单据报销时,
  借:管理费用-差旅费
  贷:其他应收款
  现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
  由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整,现金日记账必须采用订本式账簿。
  出纳登记预支差旅费的 现金日记账时,写清入账日期,凭证号码,对方科目及支出金额,并在摘要栏里简要说明入账的经济业务的内容。
世外桃源8030
2013-07-25 · TA获得超过3.8万个赞
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5000元借差旅费的时候已经增加了其他应收款,所以七月份报销的时候你只收到100元现金并没收到4900现金,所以4900只冲减其他应收款不需要登记现金账。现金日记账就登记增加100元,摘要是收到某某归还差旅费余款。
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杜晋晨
2013-07-25 · TA获得超过145个赞
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4900不用做啊,5000借出去的时候,摘要写:某某预支差旅费(去哪里办什么事情)100收回来的时候,摘要写:某某退回几月几号多借差旅费(去哪里办什么事情)
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huo1357ecff1
2013-07-25 · TA获得超过1.2万个赞
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摘要:XX差旅费支出
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