大家好!请教一下!会计建帐时应收帐款期初余额多记和少记的会计分录要怎么处理?不想从新建帐!

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匿名用户
2013-07-31
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如果由于出错,期初余额多记,而其他地方不作相应变更的话,资产负债表期初数本来就不平。做一张调整凭证:借:应收账款(如果是多记,就填负数)(如果是少计,就填正数) 贷:其他对应做错的科目(同样如果是多记,就填负数)(如果是少计,就填正数)
匿名用户
2013-07-31
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反方向冲就好啊。或者用红字冲销了
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