采购入库单已暂估生成凭证,当月后来又收到采购发票,结算后如何处理?

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匿名用户
推荐于2017-12-15
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发票到后,录入发票和入库单结算,如果金额一样,直接将发票做了凭证就行,如果不一样,会自动生成红蓝字回冲单,需要生成入库单凭证,红字的冲掉以前入库单生成的凭证,蓝字的按发票金额生成.
匿名用户
2013-09-03
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可以把发票留到下个月再处理,但是这就要求你删掉结算单并把发票和入库单的日期都改成下个月
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匿名用户
2013-09-03
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当月后来又收到采购发票和入库单结算,结算后如何处理?还可以生成什么凭证?
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匿名用户
2013-09-03
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这里的帖子真太少了多多刷啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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