会计分录
1.以银行存款支付销售乙产品运费800元。2.管理部门计提无形资产摊销金额为1000元。3.收到大海公司货款17550元,已存银行。4.南方公司发来A材料1000吨,单价...
1. 以银行存款支付销售乙产品运费800元。
2. 管理部门计提无形资产摊销金额为1000元。
3. 收到大海公司货款17550元,已存银行。
4. 南方公司发来A材料1000吨,单价60元,价款6000元,增值税进项税为1020元,材料已验收入库,材料款已预付。
5. 让售材料100千克,价值7000元,应交增值税率17%,计1180元,款项已收,存入银行。
6. 结转出售材料的实际成本5000元。
7. 计算本月应付工资22500元,其中甲产品工人工资9800元,已产品工人工资6200元,车间管理人员工资3000元,行政管理人员工资3500元。
8. 提取本月固定资产折旧费4800元,其中生产用固定资产折旧费4000元,管理用固定资产800元。
9. 从银行提取现金22500元,以备发工资。
10. 发放本月职工工资22500元。 展开
2. 管理部门计提无形资产摊销金额为1000元。
3. 收到大海公司货款17550元,已存银行。
4. 南方公司发来A材料1000吨,单价60元,价款6000元,增值税进项税为1020元,材料已验收入库,材料款已预付。
5. 让售材料100千克,价值7000元,应交增值税率17%,计1180元,款项已收,存入银行。
6. 结转出售材料的实际成本5000元。
7. 计算本月应付工资22500元,其中甲产品工人工资9800元,已产品工人工资6200元,车间管理人员工资3000元,行政管理人员工资3500元。
8. 提取本月固定资产折旧费4800元,其中生产用固定资产折旧费4000元,管理用固定资产800元。
9. 从银行提取现金22500元,以备发工资。
10. 发放本月职工工资22500元。 展开
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