计提装饰费 借:营业费用 贷:其他应付款 对方开万发票比计提费用少怎么冲减
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那就是要对方再开发票给你,要么就是你多计提费用的话,需要冲回的。
计提的费用收到发票之后怎么冲回?
冲销是在发票未到,该业务为当月发生,必须当月反映,所以费用发票既然已经收到,计提即可,不需要冲销.
计提费用但是发票没来怎么做账?
答:一、发票未到计提水电费的会计分录是:
借:预付账款-水电费
贷:银行存款/现金等
二、待发票到,再冲预付账款科目,会计分录是:
借:管理费用-水电费
贷:预付账款-水电费
计提和摊销没有发票,可以在记账凭证摘要栏写明"计提福利费、计提职工教育费等"相关内容;也可以自己打印一张计提和摊销的表格,作为原始凭证入账.
计提的费用收到发票之后怎么冲回?
冲销是在发票未到,该业务为当月发生,必须当月反映,所以费用发票既然已经收到,计提即可,不需要冲销.
计提费用但是发票没来怎么做账?
答:一、发票未到计提水电费的会计分录是:
借:预付账款-水电费
贷:银行存款/现金等
二、待发票到,再冲预付账款科目,会计分录是:
借:管理费用-水电费
贷:预付账款-水电费
计提和摊销没有发票,可以在记账凭证摘要栏写明"计提福利费、计提职工教育费等"相关内容;也可以自己打印一张计提和摊销的表格,作为原始凭证入账.
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