我们是一般纳税人辅导期第二个月,上个月认证了150万元的发票,那我们这个月是不是必须要开这么多金额出去
但是由于发票份数不够,需要增加发票数量,是不是必须要按照销售额的3%预缴?那预缴的时候,我们应该向税务局出示些啥报表?需不需要填写增值税纳税申报表?如果需要填写,那我的报...
但是由于发票份数不够,需要增加发票数量,是不是必须要按照销售额的3%预缴?那预缴的时候,我们应该向税务局出示些啥报表?需不需要填写增值税纳税申报表?如果需要填写,那我的报表应该怎么填喃?增加发票数量会在几日内办下来喃?增票的时候我又应该向税务局出示些什么文件喃?
如果我们这个月开150万出去,是不是有点多喃,你们建议是开好多万就合适了喃 展开
如果我们这个月开150万出去,是不是有点多喃,你们建议是开好多万就合适了喃 展开
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增量是要按已经开票销售额的3%预缴增值税的。需要填写增量的申请表(辅导期的),以及小规模的申报表,其他报表不需要填,可能还要提供购销合同,增量发票办理如果要找的领导都在的话是很快的,只要网上提交审批了,直接到报税大厅改卡就可以了。更具体的你问一下专管员,办一次就啥清楚了。
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1、不是必须开出去,认证只是取得发票后抵扣前的一个必须程序,何时开票以发生销售行为为准。
2、增购发票按照当月上次以领购并开具的发票销售额按照3%预缴。预缴时只需携带上次领购并开具的发票记账联即可。
3、增购发票需经主管税务机关专管员先行调查(主要看销售合同),所以你需要准备好进项发票和销售合同。
2、增购发票按照当月上次以领购并开具的发票销售额按照3%预缴。预缴时只需携带上次领购并开具的发票记账联即可。
3、增购发票需经主管税务机关专管员先行调查(主要看销售合同),所以你需要准备好进项发票和销售合同。
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开多少万随便你们喽, 这个月不交税,下个月多点税也行呀,,看你们是辅导几个月,然后你自己控制好税负率,在辅导期内的税负率不能太低,到时怕不好转正,认证发票的时候,也不要太冲动,计划好要开多少销项,然后再去认证多少进项,把税负率控制好,
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