增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)填写样本

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1、增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)每季度申报一次,就算是公司没有业务,收入为0也要申报,告诉税务局你没有收入,这种情况是不需要缴纳税款的。

2,、没有收入,就不用填写数据,只需要填写公司名称,统一社会信用代码,如果需要去大厅申报则需要盖公章,如果实在网上申报只需要保存,提交就行了。

3、如果有收入则需要填写收入栏,填不含税收入,如果季度收入不足9万,符合小型微利企业免税政策,则自动减免,不用缴纳增值税,超过免税收入额,则全额按3%计征增值税。

扩展资料:

1、本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税A类企业使用浅绿色申报表,B类企业使用米黄色申报表。增值税一般纳税人按简易办法依照6%征收率缴纳增值税的货物,也使用本表。

2、本表“经济类型”栏,按制造业、采掘业、电力、煤气、供水及商业分别填写。

3、本表“本期销项税额”中的有关栏次,接下列要求填写:

(1)特区内工业企业如有“一般销售”、“地产地销”、“免税销售”情况的应分别填列,除特区内工业企业以外的其它企业,不得填报“地产地销”栏,所有企业如有“出口货物”情况的都须申报。

烟、酒、矿物油地产地销减半征收的,将销售额一半记入“一般销售”、一半记入“地产地销”,分别按其适用税率计算销售税额。

(2)“货物或应税劳务名称”,按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列。

对一些生产、经营品种较多的企业,如果一张申报表货物名称填写不下的,可以按不同的税率汇总名称填报增值税纳税申报表,对汇总填报申报表的,必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列“货物”清单。

(3)“应税销售额”的填写口径,为增值税的计税销售额。如企业财务会计核算不作销售的而按税法规定应征税的价外费用,也应填入“应税销售额“中。

(4)“税率”按所销售的货物或应税劳务的适用税率填写,一般纳税人按简易办法征税的货物,该栏按6%的征收率填写。

(5)按不同销售类型计算其所占销售总额的百分比①②③④。

参考资料来源:百度百科-增值税纳税申报表

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当季度不含税销售额不超过9万时,应填写申报表哪几个栏次2.差额扣除项目的金额填写在那个表格?本次课程具体介绍了3个小规模纳税人的申报案例,包括季度不含税销售额不超过9万、超过9万并且存在差额扣除项目等情况。

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推荐于2017-09-20 · TA获得超过121个赞
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  希望帮到你!呵呵
  增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)
  纳税人识别号:
  纳税人名称(公章):公司名称,盖公章 金额单位:元(列至角分)
  税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 (申报所属期) 填表日期:年 月 日(每月15号前
  因你是小规模,交营业收入3%的税额,只填栏1,本年累计和税款计算应该会电脑计算的。
  注意:门前申报时要提供当月资产负债表,利润表,要确保账户够钱,他受理后要立即扣钱的。网上申报就填数可以了,网上缴款。
  一、计税依据 项目 栏次 本月数 本年累计
  应征增值税货物及劳务不含税销售额 1 例:10000 10000
  其中:税务机关代开的增值税专用发不含税销售额 2
  税控器具开具的普通发票不含税销售额 3
  销售使用过的应税固定资产不含税销售额 4
  其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额 5
  (三)免税货物及劳务销售额 6
  其中:税控器具开具的普通发票销售额 7
  (四)出口免税货物销售额 8
  其中:税控器具开具的普通发票销售额 9
  二、税款计算 本期应纳税额 10 300 300
  本期应纳税额减征额 11
  应纳税额合计 12=10-11 300 300
  本期预缴税额 13
  本期应补(退)税额 14=12-13 300 300

  纳税人或代理人声明:
  此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。 如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏:
  办税人员(签章): 经办人签名 财务负责人(签章):财务主管签名(无,就不填,或法人)
  法定代表人(签章):法人签名 联系电话:
  如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:
  代理人名称:经办人(签章):联系电话:
  代理人(公章):
  受理人: 受理日期: 年 月 日 受理税务机关(签章):
  本表为A3竖式一式三份,一份纳税人留存,一份主管税务机关留存、一份征收部门留存
求采纳为满意回答。
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