税法题,大家帮下忙,谢谢。有点急。。。

某冰箱厂(一般纳税人)2009年12月发生下列几笔业务,计算该冰箱厂当月应纳增值税。1向某商场销售A类冰箱150台,每台不含税售价2850,货款已到。2购入电子元件,支付... 某冰箱厂(一般纳税人)2009年12月发生下列几笔业务,计算该冰箱厂当月应纳增值税。
1 向某商场销售A类冰箱150台,每台不含税售价2850,货款已到。
2 购入电子元件,支付不含税价款30万,取得防伪税控机开具进项税额专用发票并通过主管税务机关认证。
3 为装修该厂展销厅,购入建筑装饰材料,支付价税合计款23400元,取得增值税专用发票。
4 让某超市代销B类冰箱200台,每台不含税销售3000元,当月收到代销清单注明已销售100台。
求:
1 当期增值税销项税额
2 当期增值税进项税额
3 当期增值税应纳税额
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2011-04-26 · TA获得超过543个赞
知道小有建树答主
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销项税=2850*17%*150+3000*17%*200
进项税=30*17%+23400/(1+17%)*17%
应纳税额=销项税-进项税
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