公司是小规模纳税人,6月份含税收入是10000元,前任会计直接当成主营业务收入报了税,现在我应该怎么调整 20
10000元含税收入,应该交增值税291.26,结果她按300交的,现在我怎么调整啊?请高手指点啊!...
10000元含税收入,应该交增值税291.26,结果她按300交的,现在我怎么调整啊?请高手指点啊!
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4个回答
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很简单,下月报税时,把多报的税款8.74元扣下来,少申报、缴纳8.74元就可以了。不过,对以前多缴的8.74元,账务上要做调账处理:
贷:主营业务收入 8.74
贷:应交税费—应交增值税 -8.74
贷:主营业务收入 8.74
贷:应交税费—应交增值税 -8.74
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你自己是没有办法调整的,只能在下月报税时,向主管税务机关讲清楚,取得他们的谅解。不过是很难的,现在税务机关的工作人员责任心不强、怕麻烦等等。你可以试试。
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多交的钱,税务局应该是会给退的~
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从下个月的收入里扣掉
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