已结账的月份如何调整应收和其他应收

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小火柴工作室
高粉答主

2012-04-14 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
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三个办法,根据情况选用:
1、先反结账,再在需要调整的当期冲红,然后按正确的重新登帐,再结账一次
2、可以在本期调整,方法同上
3、如果是应收应付或应收账款与其他应收款之间的调整,可以用对冲或差额调整
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