增值税的小问题,求解,谢谢
1.某增值税一般纳税企业,某月销售货物一批,开出增值税专用发票注明含税销售额58.5万元,同时收取运输费收入5850元并出具普通发票;适用的增值税率17%,企业该月应税销...
1.某增值税一般纳税企业,某月销售货物一批,开出增值税专用发票注明含税销售额58.5万元,同时收取运输费收入5850元并出具普通发票;适用的增值税率17%,企业该月应税销售额为( )万元。
2.企业将自产或委托加工的货物用于在建工程项目的建造,是否视同销售?
3.企业购进一批用于车间流水线设备安装的专用材料,取得增值税专用发票,是否可以抵扣进项税?
4.某公司购入一辆运输用卡车,取得增值税专用发票,已投入营运,是否可以抵扣进项税?
为什么1题不是:(585000÷1.17)+(5850÷1.07),运输费用的扣除率不是7%吗? 展开
2.企业将自产或委托加工的货物用于在建工程项目的建造,是否视同销售?
3.企业购进一批用于车间流水线设备安装的专用材料,取得增值税专用发票,是否可以抵扣进项税?
4.某公司购入一辆运输用卡车,取得增值税专用发票,已投入营运,是否可以抵扣进项税?
为什么1题不是:(585000÷1.17)+(5850÷1.07),运输费用的扣除率不是7%吗? 展开
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